老师,请问下增值税有跨区域预缴税款的应该怎么做分录,然后预缴的税款算是当进项用的分录怎么做?
问题已解决
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84784956 | 提问时间:2020 11/16 15:55
预缴税款会计分录: 借:应交税费——预交增值税 贷:银行存款 月末,企业应将“预交增值税”明细科目余额转入“未交增值税”明细科目, 借记:应交税费——未交增值税 贷:应交税费——预交增值税。
预缴的是税款,不是进项税,可以抵减后期应纳税额
2020 11/16 15:57
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