我企业取得中央财政专项补贴收入100万,当年实际支出80万。申报年报时,当年所得税年报不征税收入纳税调减金额填100万,不征税收入用于支出所形成的费用调增80万,这样申报对不对。差额那20万要调增吗
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84785007 | 提问时间:2020 11/13 14:52
您好,不是的,取得的不征税的收入和对应形成的费用都是要做纳税调减的,因为不征收收入对应的费用支出是不能税前扣除的。
2020 11/13 15:03
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