老师我把应该开免税税率的发票开成1%,税务局要求更正申报表按免税申报,我按免税申报填在其他免税项目栏并填报了减免税附表,要求发票冲红重开一张免税发票,冲红后应该怎么申报?如果我把重开的免税税率发票再填一次免税附表不是和上季度更正表表重复了吗?
问题已解决
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84785023 | 提问时间:2020 11/08 06:36
同学你好,冲红后申报道免税收入里,与重开的免税税率发票抵减即可,这样免税附表,和上季度更正表就不重复了。
2020 11/08 07:31
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