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#事业单位#
如果单位收到的培训收入是1月,开具发票是5月,预提应交增值税按照3%记账,7月份按季度申报税,税务机关核算缴纳按照1%。应交税费贷方有余额,我需要怎样调账呢?
84785024 | 提问时间:2020 10/27 16:41
佟老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
你好,把税金差额转到主营业务收入 借:应交税费 贷:主营业务收入
2020 10/27 16:46
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