A公司员工的工资由B公司支付,每个月初,B公司把上个月的工资转给A公司,A公司给B公司开6%的技术服务发票。就拿7,8月来说吧;7月计提工资:借:主营业务成本,贷:应付职工薪酬。7月末结转成本:借:本年利润,贷:主营业务成本;8月发放工资:借:应付职工薪酬,贷:银行存款;取得他们打过来的工资后:借:主营业务收入,贷:预收账款。请问A公司可以这样做账务处理吗?
问题已解决
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#实务#
84784982 | 提问时间:2020 10/15 09:18
同学你好
个税是谁申报的呢
2020 10/15 09:44
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