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#实务#
问下老师,我计提的工资和发放的工资一不样,到月末,要怎么结转呢?我们公司是员工有需要工资才发给员工,员工不需要用钱的,就不发放,到年底一次性付完给员工,这样的。
84785005 | 提问时间:2020 10/10 10:59
文静老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师,会计学讲师
同学,按权责发生制,工资按月计提,计入受益期间成本费用,同时确认应付职工薪酬。等到发放完毕后反冲应付职工薪酬。按您公司的情况,直接做应付职工薪酬薪酬挂账处理即可
2020 10/10 11:01
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