请教一下老师,我们是无车承运的物流企业。以承运人接业务,然后垫付司机运费,收客户4200每车,以托运人签业务4000每车支付运费。4000元我们先付给实际承运方,然后月底取得增值税专用发票。月底收客户款在开局增值税专用发票。这个业务流程如何做账呢。实际上我们的成本只有4000/车的运费,收入就是4200/车的运费
问题已解决
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#实务#
84784949 | 提问时间:2020 08/28 09:48
同学你好,
借银行存款4200
贷主营业务收入+销项4200
借主营业务成本
借进项
贷银行存款4000
2020 08/28 10:46
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