老师工资少计提和多计提了怎么做账务处理?我下面这样写明细科目是否可以
计提14385 实发28597.48 少计提了14212.48元
借:销售费用-职工薪酬工资14385 补计:
贷:应付职工薪酬-工资14385
派遣员工工资又多计提了:计提为81146.19,实发77066.58,多计提4079.61
借:主营业务成本-劳务(工资)81146.19 多计:
贷: 贷:应付职工薪酬-工资81146.19
问题已解决
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#税务#
84785007 | 提问时间:2016 07/16 09:47
老师,这是做错账吗?能说明细点嘛,或提供下账务处理
2016 07/16 09:52
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