暂估入账不准确,以后该如何调整?差额计入当期,还是暂估月份?能否举个例子?
问题已解决
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#实务#
84785027 | 提问时间:2020 08/05 09:10
你好 比如你收到材料 暂估时候100 实际发生后期是110. 那么现在做暂估分录 :借库存商品100 贷应付账款-暂估100 ;收到发票 先红冲暂估 借库存商品-100 贷应付账款-暂估 -100 ; 按发票做 借库存商品 110 贷应付账款110 借应付账款110 贷银行存款110
2020 08/05 09:11
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