老师,以前月份暂估费用的时候没有暂估税金,现在收到专票了,要冲暂估,有一个差额就是进项税的,怎么调整呢?
问题已解决
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84784960 | 提问时间:2020 04/30 14:05
你好
根据发票冲销暂估
借;应付账款-暂估 , 贷;管理费用等科目
根据发票入账
借;管理费用等科目 ,应交税费-应交增值税(进项税额), 贷;应付账款等科目
2020 04/30 14:06
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