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#建筑#
老师,想请教下,我是被**方,**方的项目款原来预收了,现在才开票,借预收账款 贷 主营收入 ,**方开成本票,且把钱打入我公司公账让付材料款,这笔账该怎么处理?收到款时 借 银行存款,贷 其他应付款,收到发票时,借工程施工,贷应付账款,付钱的时候,我要怎么才能平账?
84784965 | 提问时间:2020 07/10 10:37
小黎老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,挂的其他应付款 要等工程款到账了才能平账
2020 07/10 11:28
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