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#实务#
老师,去年12月有一笔费用多计提到研发费用了,本年才发现,金额倒是不多,当时入账时:借:研发支出-费用化支出 600 贷:预付账款 600,月底将研发支出结转至管理费用下,借:管理费用 600 贷:研发支出-费用化支出 600 。今年发现错误后,处理方式是:红字冲销当时的凭证,借:研发支出-费用化支出 -600 贷:预付账款 -600,月底将研发支出结转至管理费用下,借:管理费用 -600 贷:研发支出-费用化支出 -600 ,这样处理对吗? 搞不清楚当时做错那个月,将研发支出结转至管理费用下,需要红冲吗?
84785006 | 提问时间:2020 07/03 18:47
小林老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,税务师
您好,因为跨年度,所以分录,应将借管理费用-600更改为借以前年度损益调整-600,其他不变。同时,借利润分配未分配-600贷以前年度损益调整-600。
2020 07/03 18:49
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