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#实务#
老师,公司有研发支出的工资/社保,计提是借:研发支出-费用化支出-工资/社保 贷:应付职工薪酬 月末结转时 1.借管理费用-研究支出 贷 研发支出-费用化支出-工资 这样对着吗
84784982 | 提问时间:11/11 13:41
岁月静好老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师,初级会计师,二级建造师
您好,对的,您的思路是正确的。
11/11 13:41
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