材料按计划成本入账并转结材料成本差异应该怎么做会计分录
问题已解决
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#实务#
84784973 | 提问时间:2020 06/19 13:05
借:材料采购
应交税金-应交增值税(进项税 )
贷:银行存款
材料入库时
借:原材料(计划成本价)
贷或借:材料采购成本差异
贷:材料采购 (实际成本价)
月末对成本差异进行分配
借或贷:原材料
贷或借:材料采购成本差异 (月末摊销)
2020 06/19 13:24
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