会计师事务所接受丙公司委托审计17级其2018年度财务报表经了解丙公司采用赊销方式销售货物在对销售与收款
期未试循环进行审计时实施了如下审计程序:
(1)获得产品价格目录抽查售价是否符合价格政策
(2)检查与登记入账的销售业务相关的销售合同、客户订单、销售单、销售发票等信息打印
(3)实施销售的截止测试
(4)检查丙公司是否在月末安排独立人员对应收账款明细账和总账进行调节
(5)检查丙公司是否定期向客户寄送对账单
针对上述(1)至(5)项所执行的审计程序,
逐项指出分别与销售收入或应收账款的哪些认定直接相关。
问题已解决
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84785020 | 提问时间:2020 06/17 15:09
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2020 06/17 21:11
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