请问老师,我4月给甲方开发票,红字发票比蓝字发票金额大,4月的收入是负数,4月没有认证进项税,5月也没有认证,并且没有开票,不考虑进项抵扣问题,现在申报5月增值税发现报表上期留底税额刚好是3月末累计销项税和4月累计销项税的差额,就是销项发票红冲造成的,那么这部分销项负数税额,正确就是留在上期留底税额里面吗?
问题已解决
所属话题:
#税务#
84784988 | 提问时间:2020 06/15 18:40
不是,你这个是负数申报,不会留上期留底税额,留底税额是税局那边自动生成的,不是你填写的,这个
2020 06/15 18:42
相关问答
查看更多最新问答
查看更多