我公司销售软件给其他公司,合同价是6万,我方给对方开了12万的发票,就是多开了6万的发票,所以账上一直有6万的应收账款挂着,已经挂了有1年多了,现在想把这应收账款处理了,怎么做合理啊?可以做营业外收入吗
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84784989 | 提问时间:2020 06/11 14:31
应该开具红字发票 冲减应收和之前的收入
2020 06/11 14:32
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