请问上期存在留抵税额,在上期的期末要不做什么分录呢?这期抵了部分留抵又该怎么做分录呢?
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84785045 | 提问时间:2020 06/10 16:23
上期期末可以做会计分录,结转计入应交税费——未交增值税,形成应交税费——未交增值税的借方余额,就是留抵增值税的金额
2020 06/10 16:24
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