建安企业,去年开票之后异地预缴税款完成,但是预缴完之后发现发票错误跨月红冲了,今年重开了发票,重开的比之前红冲的销售额少9015.5,多预缴的这部分的增值税怎么抵,附加税呢?
问题已解决
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#税务#
84784983 | 提问时间:2020 06/08 23:54
你好,你的负数收入加正数合计
预缴的在附表四,本期发生额和实际抵扣金额,还有主表28栏里面填写的
2020 06/09 00:10
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