问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师 未达账项是怎么做账呀
84785025 | 提问时间:2020 05/19 14:03
大海老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师,税务师
你好,发现未达账项,需要在月末做银行余额调节表,将未达账项列出明细,调整后的金额合计要跟银行对账单对上帐,做到账账相符。按各自的原始凭证入账因未达账项造成的偏差,对账时加以注明即可,不需要专门做分录。
2020 05/19 14:04
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取