公司现在操作,上月不计提工资,次月发放工资,补计提同时发放工。
工资表,应发工资7万7千元 ,代扣个人社保7千元,银行实际发了7万元。
借:管理费用77000元
贷:其他应收款7000
应付职工薪酬~工资70000
发放时,借:应付职工薪酬~工资70000
贷:银行存款70000
这样会计分录对吗?正确的是怎样?
问题已解决
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#实务#
84784988 | 提问时间:2020 05/18 10:23
你好,一般都是本月计提本月的工资,代扣社保大多使用其他应付款。其他部分是正确的。
2020 05/18 10:26
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