商贸公司外购电5台电脑用于出售,后领用5台电脑用于职工福利,填写记账凭证时,
先计提,
借:管理费用
贷:应付职工薪酬—职工福利费
然后发放时,
借:应付职工薪酬—职工福利费,
待:库存商品
应交税费-应交增值税(进项税额转出)
这样操作可以吗?还是说要先发放,后计提?
问题已解决
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#实务#
84784989 | 提问时间:2020 05/14 17:16
这样操作可以的,分录可以的
2020 05/14 17:17
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