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企业所得税清算疑点,错误处请更正申报:"1.你单位企业所得税年度纳税申报表A100000《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》行9“投资收益”为:198347.26元;2.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105030《投资收益纳税调整明细表》行10列1“持有收益”为:元;3.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105030《投资收益纳税调整明细表》行10列8“处置收益”为:元;4.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》行16列1“债权性投资损失—资产损失的账载金额”为:元;5.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》行23列1“股权(权益)性投资损失—资产损失的账载金额”为:元;6.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105090《资产损失税前扣除及纳税调整明细表》行25列1“通过各种交易场所、市场等买卖债券、股票、期货、基金以及金融衍生产品等发生的损失—资产损失的账载金额”为:元;7.你单位企业所得税年度纳税申报表附表A105100《企业重组及递延纳税事项纳税调整
84785034 | 提问时间:2020 05/13 12:41
慧老师
金牌答疑老师
职称:税务师,中级会计师
您好,投资收益纳税调整明细表要填,你有资产损失吗
2020 05/13 18:04
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