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#实务#
老师你好!当月没有开具销售发票,收到专票做了进项发票认证,月末关于应交税费的账务处理该如何做,是进留底税额吗?分录怎么写
84784948 | 提问时间:2020 05/12 16:20
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
可以不用账务处理,也可以当月月末结转计入应交税费——未交增值税,形成此科目的借方余额
2020 05/12 16:21
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