当月收到一张进项发票,没有认证,我账务上计入应交税费-待抵扣进项税。等下月认证了做留底进项税的话,账务上怎么处理?
问题已解决
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#实务#
84785032 | 提问时间:2019 09/23 15:19
你好,没有认证的发票计入待认证进项税额,下个月认证后
借:应交税金—增值税(进项税额)
贷:应交税金—增值税(待认证进项税额)
2019 09/23 15:20
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