请问老师,当月进项税没有认证抵扣但是记账了,这个进项税要借:“应交税费-增值税-待认证抵扣进项税”,然后下月认证了再做一笔分录借:“应交税费-增值税-进项税额”贷:“应交税费-增值税-待认证抵扣进项税”,这样做对吗?
问题已解决
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#实务#
84784949 | 提问时间:2019 12/03 10:19
您好
这样账务处理正确的
2019 12/03 10:19
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