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#建筑#
老师,我们是建筑企业,2020年之前没有做账,现在才开始做账,我们的老会计让我这样做账,借,工程施工,贷,以前年度损益调整。借,工程施工,贷 应交税费-应交增值税-质押税金。收到钱是一样的确认收入结转成本,他这样做合适不合适,为啥这样子
84785005 | 提问时间:2020 05/06 09:02
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 之前没做账,那你应该是贷 应付账款,
2020 05/06 09:03
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