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进项税额=销项税额-实际应交增值税额-留底税额+进项税额转出,对不老师
84785033 | 提问时间:2020 04/29 14:37
刘茜老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师,中级会计师
同学你好,对的呢。根据当月应纳增值税=销项税额-进项税额-留底税额+进项税额转出
2020 04/29 14:45
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