老师,去年12月暂估了一笔成本,借主营业务成本贷,其他应付款,现在发票到了,如何冲减
问题已解决
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#实务#
84785011 | 提问时间:2020 04/17 09:24
暂估入库时:
借:原材料
贷:应付账款-暂估
拿到发票时,首先冲回已经暂估入库的原材料:
借:原材料(红字)
贷:应付账款——暂估(红字)
然后,再根据发票金额入账:
借:原材料
应交税费——应交增值税(进项)
贷:应付账款
2020 04/17 09:44
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