老师,我是建筑行业2019年预交增值税,现在2020年4月我开了销项发票,确认收入,预交的税款大于销项税额,我需要些什么分录嘛?还是继续在应交税费-预交增值税这个科目中放着就行,等下次有销项了,在结转?
问题已解决
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#建筑#
84784993 | 提问时间:2020 04/16 10:11
你好,可以这样处理,借应交税费--未交增值税,贷应交税费-预交增值税,留下个月抵扣
2020 04/16 10:13
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