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#建筑#
老师,预交增值税怎么做分录,然后怎么结转,预交的时候是借:应交税费预交增值税,贷方:银行存款,后期低预交增值税怎么做分录? 抵预交时 借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税 贷:银行存款吗? 这样做分录,应交税费增值税销项税,与应交增值税进项税额明细科目都有余额,一直有余额对吗?
84784949 | 提问时间:2022 03/16 23:11
小叶老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,中级会计师,初级会计师
你好,借:应交税费-未交增值税 贷:应交税费-预交增值税,这笔是在月末结转 就行,然后你的应交增值税月末根据应交的或留抵的,贷记或借记应交税费-未交增值税,应交增值税期末余额转为0
2022 03/16 23:18
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