老师好,去年年底做了 借:工程施工合同成本1200 万 贷:应付账款暂估 1200 万 然后借:主营成本 贷:工程施工合同成本 现在票到了,不过有很多的发票,付款方式有现金和银存 怎么做?先红冲?借:工程施工合同成本负数 贷:应付账款暂估负数 然后再正常做成本票吗 主要是票比较多,怎么做?
问题已解决
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#建筑#
84784967 | 提问时间:2020 04/14 20:31
你好,是的,先红冲暂估的,然后按发票重新入账
2020 04/14 20:41
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