本月报销得费用(上月已经预提),其中有一笔费用福利费进项票不能进行抵扣,要先进行抵扣在做进项税额转出,分录应该怎么做。借:预提费用 贷:银行存款 借:应交税费-进项税贷:应交税费-进项税额转出在一借一贷应付职工薪酬
问题已解决
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#实务#
84784973 | 提问时间:2020 04/05 17:21
已经知道不能抵扣,而且在做分录时,全部记入成本的话,是不用再做转出处理的哦
2020 04/05 17:23
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