你好,去年念帝暂估借:工程施工 10万 贷:应付账款 10万 同时结转借:主营业务成本10万 贷:工程施工10万 现在3月份收到一张专票 首先红冲 借:工程施工 -10万 贷:应付账款 -10万 同时根据发票入账 借:工程施工99009.9 应交税费-进990.1 贷:应付账款10万 但是工程施工上的差额再如何做账务处理
问题已解决
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#建筑#
84784968 | 提问时间:2020 04/02 15:58
你好!
不用再做账的
2020 04/02 16:01
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