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老师,如果3月份有未开票收入,在征税期填好了增值税申报表也缴纳了税款,如果在4月份收到了这份发票,那4月份的申报表怎么填了?
84784963 | 提问时间:2020 04/01 22:10
王雁鸣老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
您好,按您的描述,按我的理解,应该在4月份无票收入中填写负数,金额与4月份开具的3月份的无票收入发票金额一致,4月份开具的3月份的无票收入发票,与4月份开具的正常发票金额相加,填写到发票金额中。
2020 04/01 22:14
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