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老师,我公司是一般纳税人,3月份开了一张专票,因为没有进项,所以申报增值税的时候也缴纳了税款,但是我4月份的时候把这张发票冲红了,也开具了别的专票,冲红的这张发票跟我开具别的发票金额一致,所以4月就申报表是没有收入的,然后因为3月那种发票冲红了,我4月底的时候把3月份缴纳的那个增值税给申请退税了,,现在我5月份申报表要把退税的那个金额填在申报表哪里呢
84784950 | 提问时间:2022 06/14 09:58
耿老师
金牌答疑老师
职称:中级会计师
你好,你申请退税了吗?退税金额到你帐号上了
2022 06/14 12:15
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