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#建筑#
一月份开出  建筑服务*工程款  9%的票,三月份收到部份钱。 一月份分录:借:应收账款                 贷:主营业务收入-工程结算收入                     应交税费-应交增值税(销项税) 暂佑成本:借:工程施工-暂估              贷:应付账款-暂估款 按暂估结转成本:借:主营业务成本 贷:工程施工-暂估 取得发票时:借:工程施工-暂估(红字)                工程施工-合同成本(黑字)               应交税费-应交增值税               贷:银行存款/应付/预付账款(黑字)帮看看哪里错?
84785032 | 提问时间:2020 03/31 13:17
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
这样看着是没有错误的哦
2020 03/31 13:19
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