一月份开出 建筑服务*工程款 9%的票,三月份收到部份钱。
一月份分录:借:应收账款
贷:主营业务收入-工程结算收入
应交税费-应交增值税(销项税)
暂佑成本:借:工程施工-暂估
贷:应付账款-暂估款
按暂估结转成本:借:主营业务成本
贷:工程施工-暂估
取得发票时:借:工程施工-暂估(红字)
工程施工-合同成本(黑字)
应交税费-应交增值税
贷:银行存款/应付/预付账款(黑字)帮看看哪里错?
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84785032 | 提问时间:2020 03/31 13:17
这样看着是没有错误的哦
2020 03/31 13:19
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