问题详情
问题已解决
所属话题:
#实务#
老师好,一般计税,3月向甲方上报产值200万,4月甲方确认产值100万,5月收到甲方工程款50万并开具发票,3、4、5月相应的分录怎么做?如果全在3月发生又怎么做呢?谢谢!
84784987 | 提问时间:2020 03/26 21:26
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
一、3月账务处理: 借:库存商品200万元 贷:生产成本200万元 二、4月账务处理: 借:库存商品100万元 贷:生产成本100万元 三、5月账务处理 借:应收账款50万元 贷:主营业务收入 贷:应交税费——应交增值税(销项税额) 不存在全在3月份账务处理。因为不能提前知道4月、5月的事。不能未卜先知未来的事。
2020 03/26 21:36
8条追问解答 查看全部
下载APP,拍照搜题秒出结果

您有一张限时会员卡待领取

00:10:00

免费领取