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#建筑#
木木老师,**的单位开票时给我们交的税额我计入其他应收,月末结转了,但是后来**单位给的成本票是专票,其中进项税额是要给退的,就从当时交的税额里面退么,怎么做分录?
84785017 | 提问时间:2020 03/24 09:27
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你的意思是你收到了人家的专票,这专票的税部分你要转给他?
2020 03/24 09:41
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