老师您好,我想问哈去年我预估了3000万成本,借:工程施工_预估成本 贷:应付账款_暂估应付账款 并且结转了!今年3月成本票开来了!我要怎么进行账务处理!
问题已解决
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#建筑#
84785009 | 提问时间:2020 03/20 11:21
同学,你好,红字冲销借:工程施工_预估成本 贷:应付账款_暂估应付账款 ,同时根据发票,做借:工程施工,应交税费 贷:应付账款
2020 03/20 11:32
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