老师好,我想请教一个问题。
我们单位2019年12月份,有2张餐费(业务招待费)和1张加油费,都是开的普票。但是3月份才拿来报销,有一张餐费(业务招待费)已经报销给员工了,然后才发现是2019年12月份的发票。现在该怎样处理,是全部重新拿其他发票抵还是继续入账做调整?最重要的是已经报销的那一张餐费发票该怎么处理,是在3月初报销的,现在去补其他发票该怎么办?
问题已解决
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#实务#
84785019 | 提问时间:2020 03/20 10:11
借以前年度损益调整贷,其他应付款
借利润分配贷,以前年度损益调整
根据发票做账就可以
2020 03/20 10:14
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