甘老师您好,这是您写的分录。
借:其他应付款
贷:银行存款
借:管理费用-租金
借:管理费用-差旅费
贷:其他应付款-暂估。
那拿到票据后再怎样操作了。
问题已解决
所属话题:
#事业单位#
84785023 | 提问时间:2020 03/19 17:58
拿到票后,可先冲销暂估的凭证
再做分录 借:管理费用-租金
借:管理费用-差旅费
贷:其他应付款
2020 03/19 18:23
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