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#实务#
老师,我上一年多计提借:营业税金及附加贷:应交税费/教育费,现在是调整为借:应交税费贷以前年度损益 ,借应交税费所得税带以前年度损益调整,借:以前年度损益调整贷:未分配利润,那我里面的所得税期末余额在借方,要怎么调整?
84785004 | 提问时间:2020 03/16 16:02
邹刚得老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,你这一笔分录 借应交税费所得税,贷;以前年度损益调整 是用来冲销多计提的税金对应的企业所得税?
2020 03/16 16:04
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