老师请教一下,我们是一个建筑施工企业,给甲方开具了一张发票100万,会计分录记为借应收账款100万,贷工程结算91万,应交税金-应交增值税9万,年底由于民工去甲方催要工资,甲方直接把钱打给班组长发放工资了,钱没有到我们公司,我们应该怎么调账
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#实务#
84784995 | 提问时间:2020 03/02 21:31
借工程施工贷应收账款
2020 03/02 21:53
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