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#实务#
我们是建筑公司,开给甲方一笔工程款发票100万 甲方汇给我们100万 现在工程已结算,有一次卖废品的收入3万 应该归属于甲方,计划在下一次开工程款的时候扣除,下一次开100万 只汇给我们97万,那这次钱要怎么做账?
84785005 | 提问时间:04/29 09:14
朴老师
金牌答疑老师
职称:会计师
同学你好 发票还是开了一百万对吧 收到三万冲应收账款就可以
04/29 09:15
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