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请问上月收到一张专票连税款错记到管理费用里了,这个月需要把那笔费用转到主营业务成本并抵扣税款了该怎么做分录呢
84785020 | 提问时间:2020 02/28 13:01
答疑苏老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师
你好 做一笔 借 管理费用 负数 借 应交税费-应交增值税-进项税额的分录就可以了 一般的管理费用不用转到主营业务成本中去的。
2020 02/28 13:02
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