本月有红发票,在报税的时候哪里填写负数发票?还是直接在销售金额上面直接减红冲金额即可?
问题已解决
所属话题:
#实务#
84784978 | 提问时间:2020 02/02 19:06
填写增值税申报表附表一,在适用税率的同一行,如13%税率这一行,如果是开具专用发票的负数,直接减少当月的专用发票的金额,填写在第一列、第二列的数据中,如果是开具的普通发票负数,直接减少当月的普通发票的金额,填写在第三列、第四列的数据中
2020 02/02 19:08
相关问答
查看更多最新问答
查看更多