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#实务#
本月有红发票,在报税的时候哪里填写负数发票?还是直接在销售金额上面直接减红冲金额即可?
84784978 | 提问时间:2020 02/02 19:06
江老师
金牌答疑老师
职称:高级会计师,中级会计师
填写增值税申报表附表一,在适用税率的同一行,如13%税率这一行,如果是开具专用发票的负数,直接减少当月的专用发票的金额,填写在第一列、第二列的数据中,如果是开具的普通发票负数,直接减少当月的普通发票的金额,填写在第三列、第四列的数据中
2020 02/02 19:08
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