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一般纳税人下个月红冲上个月的发票,申报下个月增值税的时候可以直接抵减红冲的税额的金额申报吗,还是红冲部分只能另外申报退税,不能直接抵减
84785005 | 提问时间:2017 11/06 15:40
邹老师
金牌答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
你好,可以按正数减去负数之后的金额申报的
2017 11/06 15:41
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