您好老师
我是建筑有限公司。10月份前(含10月份)是小规模,其中50万混凝土未付款未有发票
结算成本分录
借:工程施工-合同成本50万(含税额)
贷:应付账款50万
结转成本分录
借:主营业务成本-工程结算50万(含税额)
贷:工程施工-合同成本50万
11月升为一般纳税人,付款并取得专票有进项抵扣,怎样处理好成本金额、分录;进顶抵扣金额、分录?
问题已解决
所属话题:
#建筑#
84784986 | 提问时间:2020 01/07 18:48
你好,同学。
借 应付账款
应交税费
贷 银行存款
2020 01/07 19:20
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