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#建筑#
您好老师 我是建筑有限公司。10月份前(含10月份)是小规模,其中50万混凝土未付款未有发票 结算成本分录 借:工程施工-合同成本50万(含税额) 贷:应付账款50万 结转成本分录 借:主营业务成本-工程结算50万(含税额) 贷:工程施工-合同成本50万 11月升为一般纳税人,付款并取得专票有进项抵扣,怎样处理好成本金额、分录;进顶抵扣金额、分录?
84784986 | 提问时间:2020 01/07 18:48
陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 借 应付账款 应交税费 贷 银行存款
2020 01/07 19:20
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