老师,请问8月份收款,9月开票给客户,但是9月发票名称开错,12月红冲了9月开的发票并开具正确的发票,这个分录该怎么做?
问题已解决
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#实务#
84784951 | 提问时间:2020 01/05 17:24
你好,按结红冲的发票,做一张与9月份发票相的凭证,金额是负数,比如借:应收账款 负 数 贷:主营业务收入 负数 应交税费——应增(销)负数
然后再按正确的发票内容做凭证就可以的。
2020 01/05 17:26
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